Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 22 champs, seul un d’entre eux nécessite une configuration préalable :
- Le code journal : code journal référencé sur votre logiciel comptabilité.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage
1. Il convient de renseigner le code journal au sein de la fiche Société pour qu'il apparaisse dans le fichier d'export.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Cegid Business Place.
Spécifications techniques :
- Fichier .txt à plat
Ligne d’en-tête :
- La première ligne est un titre.(récupérer le code de la fiche société dans le champ CODE de la copie d'écran ci-dessus)
- Regroupement des codes identiques (les tva, les compte comptable et (si tiers + tiers centralisateur identique sur la même ligne))
Description des colonnes :
Ordre |
Champs |
Position |
longueur |
Commentaire Eurécia
|
1 |
Code journal |
1 |
3 |
Code Journal (champ « code journal » de la fiche société onglet Paramétrage) |
2 |
Date pièce |
4 |
8 |
date du mouvement format JJMMAAAA date d’écriture lorsque l’on clic sur export comptable |
3 |
Nature de mouvement |
12 |
2 |
OD |
4 |
Compte général |
14 |
17 |
Compte comptable du barème de remboursement (comptes de classe 6) Pour la ligne TVA compte tva (classe 4) Ou compte tiers de la fiche salarié (1ere ligne) |
5 |
Nature de la ligne de mouvement |
31 |
1 |
X= Auxiliaire (toujours en première ligne par salariés ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD ; Analytique ; G=GED (Cas gérés pas la plateforme: X, A) |
6 |
Compte tiers centralisateur si nature=X |
32 |
17 |
Compte tiers centralisateur du salarié si nature= X Code du Compte analytique si nature = A Si différent de X Vide (1ere ligne) |
7 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
49 |
35 |
- Numéro de la note de frais |
8 |
Libellé du mouvement |
84 |
35 |
-Description de la note et nom de la personne |
9 |
Code du mode de paiement |
119 |
3 |
Code possible : CHQ si cheque, VIR si direct, ESP si cash Mode de règlement à récupérer si présent dans la note de frais sinon VIR par défaut |
10 |
Date d’échéance |
122 |
8 |
JJMMAAAA idem date de pièce (ref 2) |
11 |
Sens du mouvement |
130 |
1 |
"D" si montant >= 0 sinon "C", pour compte comptable du barème de remboursement et pour le compte de TVA du barème de remboursement /
"C" si montant >= 0 sinon "D", pour le compte tiers du salarié ou le compte centralisateur du salarié |
12 |
Premier MONTANT(MONTANT1) |
131 |
20 |
Si la dépense est dans la même devise que la société MONTANT 1 est uniquement renseigné, sinon MONTANT1 est en Devise et MONTANT2 en devise de la société le séparateur centimes est la , séparateur "," |
13 |
Type de mouvement |
151 |
1 |
Toujours la lettre N |
14 |
Numéro de la pièce |
152 |
8 |
- Ref de la ligne de dépense en face des dépenses ou vide en face du compte tiers ou de la tva - Dans le cas d’un regroupement de lignes ce numéro est vide |
15 |
Code devise du mouvement |
160 |
3 |
Code DEVISE si différent de la devise |
16 |
Taux devise |
163 |
10 |
Taux de la devise si différent de celle de la société séparateur "," |
17 |
Codification de la signification des montants |
173 |
3 |
E-- si montant1 est en euros DE- si une devise est présente. |
18 |
MONTANT2 |
176 |
20 |
Montant saisi en devise format nombre 2 décimales, séparateur "," Sinon vide |
19 |
MONTANT3 |
196 |
20 |
vide |
20 |
Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
216 |
3 |
- code de la structure sinon vide |
21 |
Code axe analytique du logiciel CEGID |
219 |
2 |
- Champ code de la fiche Société valeur A1, A2, A3 - +1si axe2+2si axe3… Toujours le code dans la fiche société (2 premiers caractères du champs site web dans la fiche société, pas d'incrémentation) |
22 |
Gestion multi échéance |
221 |
2 |
- A laisser vide |
Exemple de fichier :
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